26 февраля - Информация о проекте местного бюджета города Ош на 2018-й год и расчетах на 2019-2020-годы

 

 

Проект местного бюджета города Ош на 2018-й год составлен на основе Бюджетного кодекса и Налогового кодекса Кыргызской Республики, законах «О статусе города Ош», «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018-й год и расчетах на 2019-2020-й годы», а также исполнении местного бюджета на 2017-й год.

 

 

 

Вводная часть бюджета

 

Объем доходной части местного бюджета на 2018-й год (с учетом специальных средств бюджетных учреждений) по сравнению с утвержденным бюджетом на 2017-й год вырос на 112,6%, определен в размере 940 186,0 тысяч сом, предлагается увеличение на 105 271,9 тысяч сомов, среди чего составили:

 

- налоговые доходы 804 043,0 тысяч сомов (85,5% от общего объема бюджета);

 

- вненалоговые доходы 55 900,0 тысяч сом (6,0% от общего объема бюджета);

 

- специальные средства бюджетных учреждений 80 243,0 тысяч сомов (8,5% от общего бюджета).

 

На основе закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018-й год и расчетах на 2019-2020-годы» нормативные налоговые вычеты в местный бюджет были утверждены в следующем виде:

 

- налог на доход - 50%;

 

- налог от продаж - 50%;

 

- налог на использование полезных ископаемых - 50%;

 

- налог на имущество, земельные налоги, единый налог для субъектов малого предпринимательства, налог на основе добровольного патента, налог на основе обязательного патента – остается на рассмотрении местного бюджета в объеме 100%.

 

Предлагается расчет доходной части местного бюджета города Ош на 2019-й год в размере 989 051,0 тысяч сомов, расчет на 2020-й год - 1 046 529,0 тысяч сомов.

 

Расходная часть бюджета

 

Расходная часть бюджет на 2018-й год определена в размере 940 186,0 тысяч сомов, по сравнению с 2017-м годом была увеличена на 105 271,9 тысяч сомов.

 

Расходную часть определенного на 2018-й год бюджета составили:

 

- 46,8% социальное направление,

 

- 27,3% жилищное и коммунальное хозяйство,

 

- 8,6% экономические проблемы,

 

- 16,5% государственные услуги общего направления,

 

- 0,8 % оборонное направление.

    

Расходы на оказание государственных услуг общего направления определены на 2018-й год в размере 155 280,8 тысяч сомов, по сравнению с 2017-м годом отмечается увеличение на 48 148,3 тысяч сомов денежных средств, среди которых основные:

 

- в связи с увеличением заработных плат муниципальных сотрудников – 9 341,9 тысяч сомов;

 

- на ликвидацию внешних кредитов   35 092,8 тысяч сом;

 

- на резервный фонд мэрии – на 1000,0 тысяч сомов увеличены.

 

В оборонном направлении на 2018-й год определен размер 7284,8 тысяч сомов денежных средств, в этой сфере они рассматриваются в основном на заработные платы младшего обслуживающего персонала, коммунальных услуг Ошского городского военного комиссариата, Ошского городского сборного пункта, призыв граждан на службу и стратегические расходы (ЧС).

 

В сфере экономических проблем был определен размер в 80 920,8 тысяч сомов, по сравнению с 2017-м годом рассматривается больше на 14 460,0 тысяч сомов.

 

- На облегчение транспортных расходов имеющих право на льготы граждан в Ошском городском муниципальном учреждении – 17 000,0 тысяч сомов;

 

- Обеспечение средствами аппарата дорожного управления Ошской городской мэрии – 2 990,8 тысяч сомов;

 

- на титульный лист дорожного управления Ошской городской мэрии – 23 430,0 тысяч сомов;

 

- на предприятие «Ошская городская молочная столовая» – 2 000,0 тысяч сомов;

 

- на муниципальное предприятие «Ош Тазалык» – 35 500,0 тысяч сомов.

 

На сферу жилищного и коммунального хозяйства определены денежные средства в размере 256 587,9 тысяч сомов, что по сравнению с 2017-м годом увеличено на 11 407,0 тысяч сомов.

 

- На комбинат озеленения и благоустройства города Ош - 70 000,0 тысяч сомов;

 

- на обеспечение электроэнергией городских улиц Ошским электроэнергетическим предприятием «Горсвет» – 46 252,8 тысяч сомов (на увеличение заработных плат и освещение городских улиц увеличено на 12 162,3 тысяч сомов больше, чем раньше);

 

- на центр обслуживания граждан – 5 529,0 тысяч сомов;

 

- обеспечение средствами Территориальных Кенешей - 19 760,9 тысяч сомов (на увеличение заработных плат рассматривается больше на 2 238,2 сомов);

 

- На обеспечение департамента по проблемам жилищного строительства, строительства индивидуального жилища и использование земель – 5 214,2 тысяч сомов;

 

- на управление муниципальным и коммунальным жилищем города Ош – 10 281,0 тысяч сомов;

 

- на титульный лист Ошского городского управления муниципальной собственностью – 59 850,0 тысяч сомов;

 

- на титульный лист Ошского городского управления капитальным строительством - 19 000,0 тысяч сомов;

 

- на муниципальное предприятие «Теплоснабжение» – 20 700,0 тысяч сомов.

 

Финансирование сферы культуры и спорта на2018-й год - 74 711,6 тысяч сомов рассмотрено, по сравнению с прошлым годом увеличено на 5 148,0 тысяч сомов.

В этой сфере денежные средства направляются на следующие мероприятия:

 

- На проведение различных мероприятий по делам культуры, спорта и делам молодежи – 30 294,2 тысяч сомов (по сравнению с 2017-м годом было увеличено на 2 634,4 тысяч сомов);

 

- На содержание Ошской городской библиотеки и сельской культуры – 7 831,6 тысяч сомов (на заработную плату - 369,8 тысяч сомов и другие расходы увеличено на 400,0 тысяч сомов);

 

- на футбольный клуб «Алай» и субсидии городского стадиона – 20 500,0 тысяч сомов (увеличены средства на награждение игроков футбольного клуба на 1000,0 тысяч сомов);

 

- субсидии газеты «Ош шамы» – 2 250,0 тысяч сомов;

 

- на Ошскую городскую спортивную медицину и ремонт центра – 2 287,0 тысяч сомов;

 

- на фольклорно-эстрадную группу – 1702,3 тысяч сомов;

 

- рекомендуется на аппараты управления культурой, комитеты по делам молодежи, физкультуры и спорта - 9 846,5 тысяч сомов.

 

На сферу образования в 2018-м году рассматирваются денежные средства в размере 339 816,5 тысяч сомов, что по сравнению с 2017-м годом увеличено на  22 890,4 тысяч сомов, в том числе

 

- на питание детей, обучающихся в 1-4-м классах школ – 3 248,9 тысяч сомов, расходы на питание детей в детских садах – 6 211,5 тясыч сомов;

 

- на покупку канцелярских и хозяйственных товаров для детских садов и школ, парт, компьютеров, ремонтные работы и другие расходы рассмотрены на  5835,7 тысяч сомов больше денежных средств.

 

А специальные средства образовательных учреждений предлагаются на основе фактических поступлений в 2017-м году на 7 443,2 тысяч сомов больше.

 

В сфере социальной защиты на 2018-й год рассматривается размер в 25 583,6  тысяч сомов денежных средств, по сравнению с прошлым годом с расчетом на рост заработной платы составил 1 468,1 тысяч сомов.

 

- на финансирование Ошского городского управления социального развития – 10 640,1 тысяч сомов;

 

- на различные мероприятия Ошского городского управления социального развития – 6 681,5 тысяч сомов;

 

- на интернат смешанного для детей и пожилых «Боорукердик» – 7 829,4 тысяч сомов;

 

Расчеты расходной части Ошского городского местного бюджета на 2019-й год составляют 989 051,0 тысяч сомов, на 2020-й год предлагается в размере 1 046 529,0 тысяч сомов.